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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2659 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNICÍPIO 2019
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ISOPOR- EVA- RENDA- FITA- TINTA- LINHA. PARA USO EM TRABALHOS NA ESCOLA NELSO PICCININI NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 868/2019,ANEXA. 163,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ISOPOR- EVA- RENDA- FITA- TINTA- LINHA. PARA USO EM TRABALHOS NA ESCOLA NELSO PICCININI NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 868/2019,ANEXA. 163,25
07/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ISOPOR- EVA- RENDA- FITA- TINTA- LINHA. PARA USO EM TRABALHOS NA ESCOLA NELSO PICCININI NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 868/2019,ANEXA. 163,25
07/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2659/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 163,25
TOTAL 163,25 163,25 163,25
SALDO A PAGAR 0,00