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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2687 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UMA BATERIA 60 AP. PARA USO NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 892/2019,ANEXA. 445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UMA BATERIA 60 AP. PARA USO NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 892/2019,ANEXA. 445,00
07/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE UMA BATERIA 60 AP. PARA USO NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 892/2019,ANEXA. 445,00
08/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2687/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867490 445,00
TOTAL 445,00 445,00 445,00
SALDO A PAGAR 0,00