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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 271 Data de lançamento: 14/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA INTERNA E RESERVATORIO LIMPADOR DE PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IUJ 3813 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 47/2019,ANEXA. 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA INTERNA E RESERVATORIO LIMPADOR DE PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IUJ 3813 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 47/2019,ANEXA. 68,00
23/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA INTERNA E RESERVATORIO LIMPADOR DE PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IUJ 3813 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 47/2019,ANEXA. 68,00
24/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 271/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,00
TOTAL 68,00 68,00 68,00
SALDO A PAGAR 0,00