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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 2720 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, CFE OC. NR 905/2019,ANEXA. 99,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, CFE OC. NR 905/2019,ANEXA. 99,50
10/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, CFE OC. NR 905/2019,ANEXA. 99,50
13/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2720/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,50
TOTAL 99,50 99,50 99,50
SALDO A PAGAR 0,00