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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2732 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Apoio e Manutenção de Unidade de Saúde - Recurso União
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2018-2019
Fonte de Recurso: Custeio - Gestão do SUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEAUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE ABRIL DE 2019, CFE RI EM ANEXO. 7.197,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEAUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE ABRIL DE 2019, CFE RI EM ANEXO. 7.197,45
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEAUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE ABRIL DE 2019, CFE RI EM ANEXO. 7.197,45
07/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.197,45
TOTAL 7.197,45 7.197,45 7.197,45
SALDO A PAGAR 0,00