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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA 00669538043

Dados do Empenho
Número do empenho: 2756 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA. CHAPEAÇÃO E ESPELHAMENTO.PARA MELHORIAS NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 928/2019,ANEXA. 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA. CHAPEAÇÃO E ESPELHAMENTO.PARA MELHORIAS NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 928/2019,ANEXA. 1.350,00
15/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA. CHAPEAÇÃO E ESPELHAMENTO.PARA MELHORIAS NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 928/2019,ANEXA. 1.350,00
15/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2756/2019, 6261 - PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA 00669538043 40,50
16/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2756/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851756 1.309,50
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 15/05/2019 40,50 Lançada
TOTAL   40,50