| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA 00669538043 |
| Número do empenho: | 2756 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA. CHAPEAÇÃO E ESPELHAMENTO.PARA MELHORIAS NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 928/2019,ANEXA. | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA. CHAPEAÇÃO E ESPELHAMENTO.PARA MELHORIAS NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 928/2019,ANEXA. | 1.350,00 | ||
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA. CHAPEAÇÃO E ESPELHAMENTO.PARA MELHORIAS NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 928/2019,ANEXA. | 1.350,00 | ||
| 15/05/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2756/2019, 6261 - PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA 00669538043 | 40,50 | ||
| 16/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2756/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851756 | 1.309,50 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 15/05/2019 | 40,50 | Lançada | |
| TOTAL | 40,50 |