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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ATLÉTICO CLUBE GAUCHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2876 Data de lançamento: 10/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNICÍPIO 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA, LUZ E TRABALHOS DE LIMPEZA. NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 991/2019,ANEXA. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA, LUZ E TRABALHOS DE LIMPEZA. NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 991/2019,ANEXA. 1.000,00
17/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA, LUZ E TRABALHOS DE LIMPEZA. NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 991/2019,ANEXA. 1.000,00
17/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2876/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867528 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00