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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRÁFICA SCHNEIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2928 Data de lançamento: 15/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - Serviços Gráficos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1000 FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO. PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE OC. NR 1025/2019,ANEXA. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1000 FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO. PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE OC. NR 1025/2019,ANEXA. 260,00
21/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1000 FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO. PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE OC. NR 1025/2019,ANEXA. 260,00
22/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2928/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851782 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00