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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: HENRIQUE LUIS LERMEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2998 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 17/2019- MATERIAIS ELETRICOS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1057/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682 9.372,50 9.372,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1057/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682 9.372,50
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1057/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682 6.432,50
26/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2998/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.432,50
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1057/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682 2.940,00
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2998/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.940,00
TOTAL 9.372,50 9.372,50 9.372,50
SALDO A PAGAR 0,00