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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3304 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1536 DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1119/2019,ANEXA. 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1536 DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1119/2019,ANEXA. 385,00
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1536 DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1119/2019,ANEXA. 385,00
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855866 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00