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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3338 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E SOLDA. PARA MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 1123/2019,ANEXA. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E SOLDA. PARA MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 1123/2019,ANEXA. 80,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E SOLDA. PARA MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 1123/2019,ANEXA. 80,00
10/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3338/2019, 5856 - CLAUDIO WINCK DORNELLES 2,40
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77,60
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 10/06/2019 2,40 Lançada
TOTAL   2,40