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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3341 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E SOLDA. PARA MELHORIAS NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1123/2019,ANEXA. 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E SOLDA. PARA MELHORIAS NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1123/2019,ANEXA. 75,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E SOLDA. PARA MELHORIAS NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1123/2019,ANEXA. 75,00
10/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3341/2019, 5856 - CLAUDIO WINCK DORNELLES 2,25
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3341/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72,75
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 10/06/2019 2,25 Lançada
TOTAL   2,25