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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 3344 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A MELHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1127/2019,ANEXA. 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A MELHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1127/2019,ANEXA. 250,00
06/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A MELHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1127/2019,ANEXA. 250,00
06/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3344/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 7,50
07/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 242,50
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 06/06/2019 7,50 Lançada
TOTAL   7,50