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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3350 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL. PARA USO EM ATIVIDADES DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2442/2017 E OC. NR 1129/2019,ANEXA. 369,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL. PARA USO EM ATIVIDADES DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2442/2017 E OC. NR 1129/2019,ANEXA. 369,80
04/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL. PARA USO EM ATIVIDADES DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2442/2017 E OC. NR 1129/2019,ANEXA. 369,80
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867560 369,80
TOTAL 369,80 369,80 369,80
SALDO A PAGAR 0,00