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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3360 Data de lançamento: 30/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 ANEIS ROTOR . PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES NA PLANTADEIRA EICOHOFF DA SMAMA, CFE OC. NR 1136/2019,ANEXA. 84,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 ANEIS ROTOR . PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES NA PLANTADEIRA EICOHOFF DA SMAMA, CFE OC. NR 1136/2019,ANEXA. 84,70
04/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 ANEIS ROTOR . PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES NA PLANTADEIRA EICOHOFF DA SMAMA, CFE OC. NR 1136/2019,ANEXA. 84,70
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3360/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 84,70
TOTAL 84,70 84,70 84,70
SALDO A PAGAR 0,00