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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3367 Data de lançamento: 30/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 LTS DE OLEO 5W30-10 UN DE FREIO DOT 3. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019. 930,00 930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 LTS DE OLEO 5W30-10 UN DE FREIO DOT 3. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019. 930,00
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 LTS DE OLEO 5W30-10 UN DE FREIO DOT 3. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019. 930,00
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3367/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 930,00
TOTAL 930,00 930,00 930,00
SALDO A PAGAR 0,00