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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3371 Data de lançamento: 30/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE P 30 UN DE 15W40.PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE P 30 UN DE 15W40.PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 2.000,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE P 30 UN DE 15W40.PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 2.000,00
18/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3371/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00