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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO SONDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3379 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa: PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO NR 55996643342- MESES DE MAIO E ABRIL DE 2019, EM NOME DE PEDRO SONDA, CFE RI NR 1498/2019,ANEXA. 199,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO NR 55996643342- MESES DE MAIO E ABRIL DE 2019, EM NOME DE PEDRO SONDA, CFE RI NR 1498/2019,ANEXA. 199,98
31/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DO INTERIOR DO MUNICIPIO NR 55996643342- MESES DE MAIO E ABRIL DE 2019, EM NOME DE PEDRO SONDA, CFE RI NR 1498/2019,ANEXA. 199,98
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3379/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 199,98
TOTAL 199,98 199,98 199,98
SALDO A PAGAR 0,00