| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA SCHNEIDER LTDA |
| Número do empenho: | 3381 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ADESIVO MICROPERFURADO. PARA USO NO ULTRASSOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1143/2019,ANEXA. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ADESIVO MICROPERFURADO. PARA USO NO ULTRASSOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1143/2019,ANEXA. | 170,00 | ||
| 03/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ADESIVO MICROPERFURADO. PARA USO NO ULTRASSOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1143/2019,ANEXA. | 170,00 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3381/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851888 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||