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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3482 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1195/2019,ANEXA. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1195/2019,ANEXA. 60,00
12/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1195/2019,ANEXA. 60,00
12/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3482/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 1,80
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3482/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,20
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 12/06/2019 1,80 Lançada
TOTAL   1,80