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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1193/2019,ANEXA. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1193/2019,ANEXA. 30,00
12/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1193/2019,ANEXA. 30,00
12/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3487/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 0,90
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,10
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 12/06/2019 0,90 Lançada
TOTAL   0,90