| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO LOPES |
| Número do empenho: | 3512 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SEC DA FAZENDA CARLOS ALBERTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SEC DA FAZENDA CARLOS ALBERTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 512,00 | ||
| 10/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SEC DA FAZENDA CARLOS ALBERTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 512,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3512/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 512,00 | ||
| TOTAL | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||