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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELSO FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3513 Data de lançamento: 10/06/2019
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2018-2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOT CELSO FERARRI, REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, LEVAR PARTICIPANTES DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOT CELSO FERARRI, REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, LEVAR PARTICIPANTES DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 320,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOT CELSO FERARRI, REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, LEVAR PARTICIPANTES DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 320,00
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3513/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00