Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. |
4.000,00 |
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| 18/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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743,77 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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743,77 |
| 26/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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710,10 |
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| 27/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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710,10 |
| 03/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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651,16 |
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| 04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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651,16 |
| 10/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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954,68 |
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| 11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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954,68 |
| 17/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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486,56 |
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| 18/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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486,56 |
| 25/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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449,50 |
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| 25/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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4,23 |
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| 26/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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449,50 |
| 26/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4,23 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |