O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3547 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 450,00
19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 180,00
20/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3547/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867711 180,00
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 72,00
26/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3547/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867717 72,00
17/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 180,00
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3547/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867730 180,00
18/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 18,00
21/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3547/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867789 18,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00