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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GELSON DAL CERO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3575 Data de lançamento: 13/06/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2018-2019
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA PARA ROGER FRANCIEL DAL CERO DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 2081/2019,ANEXA. PAGAMENTO PARA O PAI GELSON DAL CERO. 1.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA PARA ROGER FRANCIEL DAL CERO DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 2081/2019,ANEXA. PAGAMENTO PARA O PAI GELSON DAL CERO. 1.850,00
13/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA PARA ROGER FRANCIEL DAL CERO DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 2081/2019,ANEXA. PAGAMENTO PARA O PAI GELSON DAL CERO. 1.850,00
17/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3575/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.850,00
TOTAL 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SALDO A PAGAR 0,00