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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3595 Data de lançamento: 13/06/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES DE CONTRATO EM ANEXO. 831,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2019 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES DE CONTRATO EM ANEXO. 831,67
13/06/2019 EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE JUNHO DE 2019 EM ANEXO. 831,67
18/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851841 PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2019 - REF. JUNHO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 831,67
TOTAL 831,67 831,67 831,67
SALDO A PAGAR 0,00