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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3599 Data de lançamento: 13/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE GRAMA SINTETICA, CFE OC. NR 1252/2019,ANEXA. 426,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE GRAMA SINTETICA, CFE OC. NR 1252/2019,ANEXA. 426,00
18/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE GRAMA SINTETICA, CFE OC. NR 1252/2019,ANEXA. 426,00
19/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3599/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 426,00
TOTAL 426,00 426,00 426,00
SALDO A PAGAR 0,00