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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3611 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA INS COMERCIO, CFE OC. NR 1264/2019,ANEXA. 1.249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA INS COMERCIO, CFE OC. NR 1264/2019,ANEXA. 1.249,00
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA INS COMERCIO, CFE OC. NR 1264/2019,ANEXA. 1.249,00
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3611/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.249,00
TOTAL 1.249,00 1.249,00 1.249,00
SALDO A PAGAR 0,00