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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3628 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE SODA. 04 UN DE ALCOOL. PARA USO NA FABRICAÇÃO DE SABAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1280/2019,ANEXA. 47,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE SODA. 04 UN DE ALCOOL. PARA USO NA FABRICAÇÃO DE SABAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1280/2019,ANEXA. 47,90
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE SODA. 04 UN DE ALCOOL. PARA USO NA FABRICAÇÃO DE SABAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1280/2019,ANEXA. 47,90
26/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3628/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 47,90
TOTAL 47,90 47,90 47,90
SALDO A PAGAR 0,00