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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 369 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE OC. NR 94/2019,ANEXA. 63,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE OC. NR 94/2019,ANEXA. 63,28
31/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE OC. NR 94/2019,ANEXA. 63,28
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 369/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 63,28
TOTAL 63,28 63,28 63,28
SALDO A PAGAR 0,00