| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRO MANUEL CARRARD & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TECIDO MALHA 96% POLIESTER 4%. PARA USO NAS OFICINAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1297/2019,ANEXA. | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TECIDO MALHA 96% POLIESTER 4%. PARA USO NAS OFICINAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1297/2019,ANEXA. | 40,50 | ||
| 27/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TECIDO MALHA 96% POLIESTER 4%. PARA USO NAS OFICINAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1297/2019,ANEXA. | 40,50 | ||
| 01/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3692/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,50 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||