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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 372 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE PAPEL TOALHA E UMA UN DE COPO COM 100 UN. PARA USO DURANTE O ALMOÇO NO TRECHO DOS FUNC DE OBRAS, CFE OC. NR 96/2019,ANEXA. 11,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE PAPEL TOALHA E UMA UN DE COPO COM 100 UN. PARA USO DURANTE O ALMOÇO NO TRECHO DOS FUNC DE OBRAS, CFE OC. NR 96/2019,ANEXA. 11,25
29/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE PAPEL TOALHA E UMA UN DE COPO COM 100 UN. PARA USO DURANTE O ALMOÇO NO TRECHO DOS FUNC DE OBRAS, CFE OC. NR 96/2019,ANEXA. 11,25
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 372/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11,25
TOTAL 11,25 11,25 11,25
SALDO A PAGAR 0,00