| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 383 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF FOLHA MES DE JANEIRO DE 2019 | 1.486,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF FOLHA MES DE JANEIRO DE 2019 | 1.486,36 | ||
| 25/01/2019 | EMPENHOS REFERENTE A FOPAG MMES DE JANEIRO DE 2019 | 1.486,36 | ||
| 25/01/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 4 | 31,71 | ||
| 18/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 383/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.454,65 | ||
| TOTAL | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO | 25/01/2019 | 31,71 | Lançada | |
| TOTAL | 31,71 |