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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3887 Data de lançamento: 24/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES CARLOS LOPES E LEILA FERRI, CFE RI NR 1856/2019,ANEXA. 420,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES CARLOS LOPES E LEILA FERRI, CFE RI NR 1856/2019,ANEXA. 420,80
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES CARLOS LOPES E LEILA FERRI, CFE RI NR 1856/2019,ANEXA. 420,80
27/06/2019 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -420,80
28/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES CARLOS LOPES E LEILA FERRI, CFE RI NR 1856/2019,ANEXA. 420,80
28/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3887/2019 420,80
TOTAL 420,80 420,80 420,80
SALDO A PAGAR 0,00