| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 3887 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES CARLOS LOPES E LEILA FERRI, CFE RI NR 1856/2019,ANEXA. | 420,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES CARLOS LOPES E LEILA FERRI, CFE RI NR 1856/2019,ANEXA. | 420,80 | ||
| 27/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES CARLOS LOPES E LEILA FERRI, CFE RI NR 1856/2019,ANEXA. | 420,80 | ||
| 27/06/2019 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -420,80 | ||
| 28/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES CARLOS LOPES E LEILA FERRI, CFE RI NR 1856/2019,ANEXA. | 420,80 | ||
| 28/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3887/2019 | 420,80 | ||
| TOTAL | 420,80 | 420,80 | 420,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||