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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WISNKIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3912 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARA MIRAGUAI-RS- TRANSPORTE DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1329/2019,ANEXA. 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARA MIRAGUAI-RS- TRANSPORTE DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1329/2019,ANEXA. 280,00
04/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARA MIRAGUAI-RS- TRANSPORTE DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1329/2019,ANEXA. 280,00
04/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3912/2019, 7019 - WISNKIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME 8,40
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3912/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850253 271,60
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 04/07/2019 8,40 Lançada
TOTAL   8,40