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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3915 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - Material para Audio, Video e Foto
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM TELEFONE SEM FIO PRETO. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 1325/2019,ANEXA. 112,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM TELEFONE SEM FIO PRETO. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 1325/2019,ANEXA. 112,50
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM TELEFONE SEM FIO PRETO. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 1325/2019,ANEXA. 112,50
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3915/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 112,50
TOTAL 112,50 112,50 112,50
SALDO A PAGAR 0,00