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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3933 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TOUCA DESCARTAVEL. 02 CX DE CURATIVOS 35 UN CADA E 02 UN DE MICROPORE. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1339/2019,ANEXA. 62,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TOUCA DESCARTAVEL. 02 CX DE CURATIVOS 35 UN CADA E 02 UN DE MICROPORE. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1339/2019,ANEXA. 62,92
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TOUCA DESCARTAVEL. 02 CX DE CURATIVOS 35 UN CADA E 02 UN DE MICROPORE. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1339/2019,ANEXA. 62,92
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3933/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855882 62,92
TOTAL 62,92 62,92 62,92
SALDO A PAGAR 0,00