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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI EPP AGROPEC

Dados do Empenho
Número do empenho: 3946 Data de lançamento: 27/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA SMOVSU- TORNEIRA- ENGRAXADEIRA- LUVA- FIO PARA CORTAR GRAMA- CORRENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1349/2019,ANEXA. 158,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA SMOVSU- TORNEIRA- ENGRAXADEIRA- LUVA- FIO PARA CORTAR GRAMA- CORRENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1349/2019,ANEXA. 158,20
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA SMOVSU- TORNEIRA- ENGRAXADEIRA- LUVA- FIO PARA CORTAR GRAMA- CORRENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1349/2019,ANEXA. 158,20
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3946/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 158,20
TOTAL 158,20 158,20 158,20
SALDO A PAGAR 0,00