| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2019, CFE FATURA ANEXA. | 1.074,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2019, CFE FATURA ANEXA. | 1.074,10 | ||
| 28/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2019, CFE FATURA ANEXA. | 1.074,10 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.074,10 | ||
| TOTAL | 1.074,10 | 1.074,10 | 1.074,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||