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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3977 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2019, CFE FATURA ANEXA. 1.074,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2019, CFE FATURA ANEXA. 1.074,10
28/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2019, CFE FATURA ANEXA. 1.074,10
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.074,10
TOTAL 1.074,10 1.074,10 1.074,10
SALDO A PAGAR 0,00