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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3979 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 UN DE PAO FRANCES. 03 UN DE COCA COLA. PARA CONSUMO EMALMOÇO NO TRECHO DASMOVSU, CFE OC. NR 1373/2019,ANEXA. 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 UN DE PAO FRANCES. 03 UN DE COCA COLA. PARA CONSUMO EMALMOÇO NO TRECHO DASMOVSU, CFE OC. NR 1373/2019,ANEXA. 49,00
08/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 UN DE PAO FRANCES. 03 UN DE COCA COLA. PARA CONSUMO EMALMOÇO NO TRECHO DASMOVSU, CFE OC. NR 1373/2019,ANEXA. 49,00
09/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3979/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00