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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3994 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2018-2019
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS- REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 27 A 30/06/2019, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS- REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 27 A 30/06/2019, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 320,00
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS- REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 27 A 30/06/2019, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. 320,00
04/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3994/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851887 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00