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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO FABER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4060 Data de lançamento: 03/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO, BUCHA PEÇAS E PORTA. PARA MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1391/2019,ANEXA. 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO, BUCHA PEÇAS E PORTA. PARA MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1391/2019,ANEXA. 130,00
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO, BUCHA PEÇAS E PORTA. PARA MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1391/2019,ANEXA. 130,00
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4060/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855889 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00