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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIA CACAU REPRESENTAÇÕES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4063 Data de lançamento: 03/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINAQTURA DE 06 MESES DO JORNAL CORREIO DO POVO. PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1395/2019,ANEXA. 431,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINAQTURA DE 06 MESES DO JORNAL CORREIO DO POVO. PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1395/2019,ANEXA. 431,40
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINAQTURA DE 06 MESES DO JORNAL CORREIO DO POVO. PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1395/2019,ANEXA. 431,40
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867615 431,40
TOTAL 431,40 431,40 431,40
SALDO A PAGAR 0,00