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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BINOARTE LUMINOSOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4079 Data de lançamento: 05/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ADESIVOS PARA PLACAS E 07 PLACAS. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE PONTES E TRANSITO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1405/2019,ANEXA. 535,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ADESIVOS PARA PLACAS E 07 PLACAS. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE PONTES E TRANSITO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1405/2019,ANEXA. 535,00
12/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 ADESIVOS PARA PLACAS E 07 PLACAS. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE PONTES E TRANSITO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1405/2019,ANEXA. 535,00
15/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4079/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867618 535,00
TOTAL 535,00 535,00 535,00
SALDO A PAGAR 0,00