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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4080 Data de lançamento: 05/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-Progr Bolsa Família e Cad.Único-IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BOLO COM RECHEIO. 50 TORRADAS COM PÃO FATIADO. PARA LANCHE NOS GRUPOS COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1406/2019,ANEXA. 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BOLO COM RECHEIO. 50 TORRADAS COM PÃO FATIADO. PARA LANCHE NOS GRUPOS COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1406/2019,ANEXA. 510,00
12/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BOLO COM RECHEIO. 50 TORRADAS COM PÃO FATIADO. PARA LANCHE NOS GRUPOS COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1406/2019,ANEXA. 510,00
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4080/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00