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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4119 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE OC. NR 1426/2019,ANEXA. 888,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE OC. NR 1426/2019,ANEXA. 888,69
12/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE OC. NR 1426/2019,ANEXA. 444,34
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 444,34
18/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE OC. NR 1426/2019,ANEXA. 444,35
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 444,35
TOTAL 888,69 888,69 888,69
SALDO A PAGAR 0,00