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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4158 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PARAFUSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1437/2019,ANEXA. 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PARAFUSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1437/2019,ANEXA. 48,00
15/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PARAFUSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1437/2019,ANEXA. 48,00
15/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4158/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48,00
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00