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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4180 Data de lançamento: 11/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-Progr Bolsa Família e Cad.Único-IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL. CFE EXTRATO EM ANEXO. 10,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL. CFE EXTRATO EM ANEXO. 10,18
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL. CFE EXTRATO EM ANEXO. 10,18
15/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10,18
TOTAL 10,18 10,18 10,18
SALDO A PAGAR 0,00