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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALEX ALENCAR ZANCAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4268 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CFE OC. NR 1483/2019,ANEXA. 3.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CFE OC. NR 1483/2019,ANEXA. 3.080,00
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CFE OC. NR 1483/2019,ANEXA. 3.080,00
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4268/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.080,00
TOTAL 3.080,00 3.080,00 3.080,00
SALDO A PAGAR 0,00